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广西壮族自治区招生考试院2017年部门决算
2018-09-13 15:16    来源:广西招生考试院    

   

第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况

第二部分:广西壮族自治区招生考试院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区招生考试院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况

经广西壮族自治区机构编制委员会批准,广西壮族自治区招生考试院(简称广西招生考试院)于1995年正式组建运转,是广西壮族自治区教育厅直属的副厅级事业单位。广西招生考试院与广西壮族自治区招生考试委员会办公室和广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室合署办公,“一套人马,三块牌子”。

广西招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学外语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等约30项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务,每年承办各级各类考试共计40余次,每年参加各类考试的考生约500万人科次,录取各类新生约40万人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。在考试招生事业发展的进程中,广西招生考试院砥砺前行,其中一些改革实践走在全国前列,如率先实行高校招生远程录取、无纸化录取、无纸化阅卷,实施英语听力口语考试“人机对话”及“一年两考”改革,开展高职入学分类考试和综合评价入学,打通“中职—本科”升学通道等,为推进全国普通高校考试招生制度建设做出了贡献。

 

第二部分:广西壮族自治区招生考试院2017年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,173.18

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

11,688.53

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

17,161.61

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

32.25

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

60.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

17,861.72

本年支出合计

50

17,254.04

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

2.16

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

605.52

 

26

 

 

53

 

总计

27

17,861.72

总计

54

17,861.72


 

表二:收入决算表

                                                                                              单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,861.72

6,173.18

0.00

11,688.53

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

17,769.29

6,080.75

0.00

11,688.53

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

673.71

673.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

673.71

673.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

17,078.78

5,390.25

0.00

11,688.53

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

174.13

174.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

16,904.65

5,216.12

0.00

11,688.53

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.25

32.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.25

32.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

32.25

32.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,254.04

752.78

16,501.26

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

17,161.61

660.35

16,501.26

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

660.35

660.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

660.35

660.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

16,484.46

0.00

16,484.46

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

174.13

0.00

174.13

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

16,310.33

0.00

16,310.33

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

16.80

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

16.80

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.25

32.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.25

32.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

32.25

32.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,173.18

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

5,475.23

5,475.23

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

32.25

32.25

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

60.18

60.18

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

6,173.18

本年支出合计

49

5,567.66

5,567.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

605.52

605.52

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

6,173.18

总计

54

6,173.18

6,173.18

0.00

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,567.66

752.78

4,814.88

205

教育支出

5,475.23

660.35

4,814.88

20501

教育管理事务

660.35

660.35

0.00

2050101

  行政运行

660.35

660.35

0.00

20502

普通教育

4,798.08

0.00

4,798.08

2050204

  高中教育

174.13

0.00

174.13

2050299

  其他普通教育支出

4,623.95

0.00

4,623.95

20599

其他教育支出

16.80

0.00

16.80

2059999

  其他教育支出

16.80

0.00

16.80

210

医疗卫生与计划生育支出

32.25

32.25

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.25

32.25

0.00

2101102

  事业单位医疗

32.25

32.25

0.00

221

住房保障支出

60.18

60.18

0.00

22102

住房改革支出

60.18

60.18

0.00

2210201

  住房公积金

60.18

60.18

0.00

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

551.06

302

商品和服务支出

132.58

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

204.36

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

188.57

30202

  印刷费

1.16

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

30.13

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

47.52

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

4.40

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

17.46

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本

  养老保险缴费

80.47

30207

  邮电费

6.37

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

6.58

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

69.15

30211

  差旅费

2.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

3.35

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.60

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

60.24

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.03

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

4.87

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.63

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

57.26

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.96

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

17.88

 

 

 

人员经费合计

620.20

公用经费合计

132.58

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.17

0.00

3.63

0.00

3.63

0.54

3.63

0.00

3.63

0.00

3.63

0.00

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余