目录
第一部分:自治区招生考试院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区招生考试院2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
第三部分:自治区招生考试院2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
(二)政府采购预算安排情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:自治区考试院概况
一、主要职能
自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、全国大学英语四六级考试、高校英语应用能力B级考试、中小学教师资格考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、剑桥少儿英语考试等25余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务,每年承办各级各类考试共计35余次,每年参加各类考试的考生约700万人科次,录取各类新生70万余人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。
在考试招生事业发展的进程中,自治区招生考试院砥砺前行,其中一些改革实践走在全国前列,如率先实行高校招生远程录取、无纸化录取、无纸化阅卷,实施英语听力口语考试“人机对话”及“一年两考”改革,开展高职入学分类考试和综合评价入学,打通“中职—本科”升学通道等,为推进全国普通高校考试招生制度建设作出了贡献。
自治区招生考试院正在按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《广西深化考试招生制度改革实施方案》等文件要求,加快推进我区深化考试招生制度改革各项任务,积极探索建立符合国家政策导向、具有广西特点的现代教育考试招生制度,形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式,健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制,为构建我区衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习“立交桥”,促进我区经济建设和社会发展作出更大贡献。
二、机构设置情况
自治区招生考试院为自治区教育厅管理的副厅级参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处、机关党委等9个办事机构。自治区招生考试院为全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位,目前编制57名,实有人数53名,退休人员36名。
第二部分:自治区招生考试院2022年部门预算报表
表一 部门收支总体情况表(预算公开01表)
表二 部门收入总体情况表(预算公开02表)
表三 部门支出总体情况表(预算公开03表)
表四 财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
表五 一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
表六 一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
表八 政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
上述报表详见附件。
第三部分:自治区招生考试院2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年收支总预算33683.42万元,同比增加3173.95万元,增长10.40%。收入包括:一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算33683.42万元,同比增加3173.95万元,增长10.40%。其中:一般公共预算拨款1283.42万元,占总预算收入的3.81%,同比增加43.95万元,增长3.55%。纳入财政专户管理的收入安排的资金32400万元,占总预算收入的96.19% ,同比增加3130万元,增长10.69%。收入预算总体增加的主要原因:一是在职员工人数增长,工资及相关社会保险费用增加;二是考生人数增加,各类报名考试费增加。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算33683.42万元,同比增加3173.95万元,增长10.40%。其中:基本支出预算1283.42万元,占支出预算的3.81%,同比增加43.95万元,增长3.55%;项目支出预算32400万元,占支出预算的96.19%,同比增加3130万元,增长10.69%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分四类,其中:
1.教育支出33280.91万元,占支出总预算的98.81%,同比增加3145万元,增长10.44%。
2.社会保障和就业支出242.61万元,占支出总预算0.72%,同比增加17.94万元,增长7.99%。
3.卫生健康支出60.99万元,占支出总预算的0.18%,同比增加4.2万元,增长7.40%。
4.住房保障支出98.91万元,占支出总预算的0.29%,同比增加6.81万元,增长7.39%。
支出预算总体增加的主要原因:一是在职员工人数增长,工资及相关社会保险费用预算增加;二是按照教育部要求加大广西国家教育考试综合管理平台建设投入;三是2022年普通高中学业水平考试新旧交替,考生人数增长50%,相应组织考试成本预算增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
2022年基本支出预算1283.42万元,占总支出预算的3.81%,同比增加43.95万元,增长3.55%。2022年基本支出预算具体构成如下:
(1)工资福利支出预算1030.97万元, 占基本支出预算80.33%,同比增加34.07万元,增长3.42%。工资福利支出主要反映在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。
(2)商品和服务支出预算170.91万元,占基本支出预算的13.32%,同比增加2.72万元,增长1.62%。商品和服务支出主要反映单位日常公用支出。
(3)对个人和家庭的补助81.54万元,占基本支出预算的6.35%,同比增加7.16万元,增长9.63%。对个人和家庭的补助支出主要反映退休费及对个人和家庭补助其他支出。
2.项目支出预算。
2022年项目支出预算32400万元,占总支出预算的96.19%,同比增加3130万元,增长10.69%,增加的主要原因:一是按照教育部要求加大广西国家教育考试综合管理平台建设投入;二是2022年高中学业水平考试新旧交替,考生人数增长50%,相应组织考试成本预算增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1283.42万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括教育支出880.91万元,社会保障和就业支出242.61万元,卫生健康支出60.99万元,住房保障支出98.91万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1283.42万元,同比增加43.95万元,增长3.55%。其中:基本支出预算1283.42万元。具体支出预算如下:
行政运行880.91万元,全部为基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
行政单位离退休44.79万元,全部为基本支出预算。主要是用于本单位退休人员的经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出131.88万元,全部为基本支出预算。主要用于支付我院在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出65.94万元,全部为基本支出预算。主要用于支付我院在职职工单位职业年金费用。
行政单位医疗60.99万元,全部为基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。
住房公积金98.91万元,全部为基本支出预算。是按照国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出1283.42万元,其中:
人员经费1112.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费170.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算5.76万元,同比减少35.5万元,下降86.04%,减少的主要原因为因公出国(境)经费减少。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.63万元,公务接待费支出预算2.13万元。
(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算拨款中安排的“三公经费”预算4.26万元,同比持平,主要根据财政定额预算安排。其中:公务接待费预算0.63万元,同比持平;公务用车购置费预算为0,同比持平;公务用车运行费2022年预算3.63万元,同比持平,自治区公车办核定自治区招生考试院保留一部离退休干部用车;因公出国(境)费预算0万元,同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
自治区招生考试院政府性基金收支金额为0。
九、部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
机关运行经费170.91万元,同比增加2.72万元,增长1.62%。
机关运行经费按财政下达的各经济分类科目安排,主要用于水电费、邮电费、差旅费、办公费等日常公用支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2022年政府采购预算6251.52万元(以前年度已完成采购执行3026.14万元),同比减少2465.5万元,下降28.28%。其中政府集中采购682.31万元,占政府采购预算的10.91%,分散采购5569.21万元,占政府采购预算的89.09%。按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购两种类型。其中,货物类采购预算633.2万元,服务类采购预算5618.32万元。政府采购资金类型为财政专户管理资金。
(三)国有资产占用情况说明。
经自治区公车办审批,我院车辆编制一部,车辆用途为老干部服务用车。实有车辆一部,车辆类型为旅行越野车。2022年安排购置单位价值10万元以上大型设备20台,主要是命题及系统运行用服务器设备。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
自治区招生考试院2022年部门预算有19个项目,涉及资金32400万元,来自财政专户管理资金,不涉及一般公共预算拨款。重点项目预算绩效目标情况如下:
1.成人高考考试、招生经费。
立项依据:根据《教育部办公厅关于做好2021年全国成人高校招生工作的通知》(教学厅〔2021〕5号)、《教育部考试中心关于印发可行性和必要性:成人高考是中国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列教育;列入国家招生计划,国家承认学历,实行全国招生统一考试。我院多年负责组织实施全区的成人高考考试和招生录取工作,2022年预计组织参加考试人数255000人。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、命题费、评卷费、培训费等考务支出。项目年度绩效目标:通过考试招生录取经费投入,保障每年平安顺利完成考试招生任务,并通过经费投入逐年提高考务工作效率,完善考试规章制度。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额750万元。
2.设备购置及软件开发。
立项依据:根据教育信息化十年发展规划、国家教育管理信息系统建设总体方案及教育部考试中心对国家教育考试设备、网络、数据安全及我院考试招生事业发展的需要设立。可行性和必要性:我院每年负责组织23项考试和2次招生任务,目前已建成国家教育考试指挥系统、数据中心及各报名、招生考试系统,必须确保各系统有效运转,确保考试顺利。实施内容:采购设备或委托第三方开发各种报名系统、安全保障系统,确保各个考试报名系统正常转运及数据安全。项目年度绩效目标:通过资金投入,完成设备采购任务,按计划完成软件开发,解决办公设备紧缺问题,满足我院信息化管理需求。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额1460万元。
3.教师资格考试考务运行费。
立项依据:《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《教育部关于印发预计组织参加考试550000人次,必须通过资金投入确保考试公平公正和规范有序。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、命题费、评卷费、面试设备等考务支出。项目年度绩效目标:通过考试经费投入,保障每年平安顺利完成教师资格考试,并通过经费投入逐年提高考务工作效率,完善考试规章制度。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、命题费、评卷费、面试设备等考务支出。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额720万元。
4.研究生考试经费。
立项依据:《教育部关于印发可行性和必要性:我院负责组织我区硕士研究生招生考试1次,全年预计组织考试人数80000人。通过资金投入维护考试的公平、公正,保障考试的平稳实施,确保硕士研究生的入学质量和招生工作的顺利进行,为国家培养高层次学术型专门人才和高层次应用型专门人才。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、评卷费、考试用品费、报名技术费等考务支出。项目年度绩效目标:通过考试招生经费投入,保障当年平安顺利完成考试招生任务,并通过经费投入逐年提高考务工作效率,完善考试规章制度。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额510万元。
5.设备软件及网络维护服务、租赁费。
立项依据:根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43号)、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)、《信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2008)等。可行性和必要性:根据教育部考试中心及自治区公安厅、自治区党委网信办相关要求,招生考试信息化需要安全稳定的基础网络环境。项目内容:网络安全运维、招生考试信息平台安全运维服务、网络安全等级保护整改及测评、网络运维、机房设备维护、机房动环运维、考试指挥中心运维、项目咨询及监理服务和运营商线路租赁服务。项目年度绩效目标:通过经费投入,满足我院报名考试系统使用及设备网络信息安全需求。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额1170万元。
6.普通高考及配套考试、招生经费。
立项依据:根据《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》(教学〔2021〕1号)、《广西壮族自治区招生考试委员会办公室关于做好我区2021年普通高校招生考试报名工作的通知》(桂招考委办〔2020〕61号)和《广西壮族自治区招生考试委员会关于做好我区2021年普通高等学校招生工作的通知》(桂招考委办〔2021〕1号)及教育部每年考试招生工作文件要求编制。可行性和必要性:我院负责组织普通高考、体育高考、艺术高考、外语口试(英语听力口语考试、小语种口试)、退役士兵专升本、高职单招及对口中职、本科对口中职等各类考试8次,并在考试结束后实施招生录取工作。全年预计组织考生55.4万人参加高考及配套考试,预计录取统考考生31.7万人,分类考试考生17.4万人。通过科学选拔人才,确保高校考试招生公平公正和规范有序。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、命题费、评卷费等考务支出。项目年度绩效目标:通过考试招生录取经费投入,保障每年平安顺利完成考试招生任务,并通过经费投入逐年提高考务工作效率、完善考试规章制度。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额4450万元。
7.上缴教育部考试中心、下拨地市县考试专项经费。
立项依据:根据自治区物价局 财政厅《关于我区普通高考等报名考试费收费标准的批复》(桂价费〔2009〕212号)、《关于全区全国大学英语三、四、六级英语考试收费标准等问题的复函》(桂价费〔2005〕346号)、《关于调整广西高等教育自学考试有关收费标准的通知》(桂价费字〔1996〕463号)、《关于我区普通高考英语口语听力考试费收费标准的批复》(桂价费〔2010〕476号)、《关于初中毕业升学考试和高中毕业会考报名考试费收费标准的复函》(桂价费〔2010〕418号)、《广西壮族自治区物价局 财政厅关于改革职业资格考试收费标准管理方式的通知》(桂价费〔2016〕79号)等文件制定。可行性和必要性、项目内容:由各地市及部分高校承担我区19次考试的组考任务,根据《自治区招生考试院关于做好我区有关教育考试经费管理工作的通知》(桂考院〔2019〕271号)按明确的分成比例文件下拨考试经费,确保各市、县招生考试机构及各考点平安顺利完成年度考试组考任务。项目年度绩效目标:完成全年19次考务组织工作,确保各市、县招生考试机构及各考点平安顺利完成年度考试组考任务。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额11800万元。
8.普通高中学业水平考试经费。
立项依据:2014年9月3日国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》明确提出:高中学业水平考试是检验学生学习程度、促进学生全面发展健康发展、避免严重偏科的一项制度设计,是学生毕业和升学的重要依据;改革是在近年试点的基础上,进一步提高学业水平考试的规范性、安全性、科学性和公信力,要求学业水平考试范围要覆盖国家规定的所有学习科目,引导学生认真学习每门必修课程,避免严重偏科学;学业水平考试由省级教育行政部门按国家课程标准和考试要求统一组织实施,确保考试安全有序、成绩真实可信。2014年12月10日,教育部颁发了《普通高中学业水平考试的实施意见》,要求按照国家教育考试的标准,统一设置考点、考场,规范考场布置、实施程序等。统一阅卷(考核)程序、标准和方式,确保评分准确。加强安全保密,建立健全诚信机制,严肃考风考纪,建立责任制和责任追究制。对考试作弊等违规行为,严格按照《国家教育考试违规处理办法》等有关规定进行处理。可行性、必要性:2021年9月12日,自治区人民政府印发《广西深化普通高等学校考试招生制度综合改革实施方案》,明确我区2021年启动高考综合改革,从秋季入学的高中一年级学生开始实施;明确普通高中学业水平考试分为合格性考试和选择性考试,合格性考试成绩是普通高中学生毕业的重要依据,选择性考试成绩是普通高等学校招生录取的依据之一。我区2022年起实施合格性考试,其中语文等10门科目考试由自治区统一组织实施,上下半年各组考一次,2022年考试科次预计超过600万。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、命题费、评卷费等考务支出。项目年度绩效目标:完成学业水平考试任务,进一步提高学业水平考试的规范性、安全性、科学性和公信力。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额2450万元。
9.自学考试经费。
立项依据:《高等教育自学考试暂行条例》、《教育部办公厅关于印发》(教职成厅〔2020〕3号)、《自治区招生考试院关于做好2021年高等教育自学考试考务考籍工作日程安排的通知》(桂考院〔2020〕185号)及教育部每年考试工作文件。可行性和必要性:我院负责组织2次高等教育自学考试,当年预计组织参与考试的考生人数127900人,必须投入资金确保考试公平公正和规范有序,服务好自考考生。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、命题费、评卷费等考务支出。项目年度绩效目标:通过考试经费投入,保障每年平安顺利完成自学考试,并通过经费投入逐年提高考务工作效率、完善考试规章制度。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额870万元。
10.全国大学英语等级考试经费。
立项依据:大学英语四、六级考试和高校英语应用能力考试是由教育部主办、各省教育考试机构实施的大规模标准化考试,是全国性的教学考试,其目的是促进我国大学英语教学工作,对大学生的英语能力进行客观、准确的测量,为提高我国大学英语课程的教学质量提供服务。项目根据《教育部办公厅关于大学英语四、六级考试部分考务管理工作交接的通知》(教考试厅〔2005〕2号)、广西壮族自治区教育厅《关于大学英语四、六级考试和英语应用能力考试考务管理工作交接的通知》(桂教高教〔2005〕36号)、教育部考试中心《关于2021年上半年全国大学英语四、六级考试报名工作有关事宜的通知》(教试中心函〔2021〕9号)及《自治区招生考试院关于做好2021年上半年全国大学英语四、六级考试和高校英语应用能力B级考试考务工作的通知》(桂考院〔2021〕75号)及每年教育部考试中心考试工作文件要求立项。可行性和必要性:我院每年负责组织大学英语四、六级和高校英语应用能力B级考试两次,必须投入资金确保考试公平公正和规范有序。项目内容:差旅费、印卷费、试卷扫描费、培训费、评卷费等考务支出。项目年度绩效目标:通过考试经费投入,保障每年平安顺利完成考试任务,并通过经费投入逐年提高考务工作效率、完善考试规章制度。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额390万元。
11.广西国家教育考试综合管理平台建设。
立项依据:《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》(教学厅函〔2018〕18号)要求,自2018年起在已实施或拟启动实施普高综合改革的省份及部分标准化考点建设和信息化投入、管理等条件较为成熟的省份,开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作,广西是14个试点省市之一。建设任务主要包括配齐、配足全区实施考试综合改革所需标准化考点(考场)。2021年4月,教育部办公厅再次下发了《教育部办公厅关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》(教学厅函〔2021〕9号),要求全力实现国家教育考试综合管理平台建设目标和任务。根据《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》(2017版)的要求,教育部考试中心提出对已经建成的国家教育考试网上巡查系统进行高清升级,升级覆盖全国各级考试机构和考点的视频巡查系统,实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化,逐步实现全国高清系统升级,构建成为全国性的国家教育考试网上巡查高清系统。可行性:2011年,教育部、财政部决定大力推进以“考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统和应急指挥系统”五大建设任务为重点的标准化考点建设工作,我区2012年完成标准化考点建设并全面投入使用。在此基础上,根据《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》(教学厅函〔2018〕18号)要求,已开展了一系列的技术调研和论证、统计和整理全区标准化考点建设情况、调研设备市场情况等工作。此次建设是对前期标准化考点的升级改造,国家已制定相关技术标准并统筹部署了有关工作,我区负责具体落实。必要性:(1)将现有市县的标准化考点网上巡查系统、各市县招生考试机构网上巡查系统由标清升级为高清,解决目前系统设备老化、标清考场监控图像看不清看不全的问题;(2)网上巡查系统部分模拟视频编码设备已超过使用年限,无法进一步维修,生产产商已对其停产,升级改造形势迫在眉睫。项目内容:(1)升级标准化考点网上巡查系统:按高清升级设备配备标准,将现有市县的标准化考点网上巡查系统、各市县招生考试机构网上巡查系统由标清升级为高清;(2)完成全区市考点身份验证服务项目。项目年度绩效目标:按照项目建设计划完成当年度的身份信息采集和验证系统的建设任务,建设国家教育考试综合管理平台,确保考试公平公正开展。项目资金来源为财政专户管理资金,预算金额7093万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。